Register dokumentov »
Všetky dokumenty
Predmet
Číslo, Objednávateľ
Suma
s DPH
s DPH
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
▶
Objednávka postelí a matracov
022026 , REHATEAM s.r.o.
2 062,00 €
16.07.2026
| Predmet: | Objednávka postelí a matracov | Dátum zverejnenia: | 16.07.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 022026 | Dátum účinnosti: | 17.07.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: |
REHATEAM s.r.o. Brnianska 40, 811 04 Bratislava |
||
| Cena s DPH: | 2 062,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2026
062026
0,00 €
11.07.2026
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2026 | Dátum zverejnenia: | 11.07.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 062026 | Dátum účinnosti: | 12.07.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1783762828_Kniha-prijatych-faktur-jun-2026.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Objednávka deratizácie a dezinsekcie
012026 , ŠROMEK DDD, s.r.o.
380,00 €
17.06.2026
| Predmet: | Objednávka deratizácie a dezinsekcie | Dátum zverejnenia: | 17.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 012026 | Dátum účinnosti: | 18.06.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1781692027_Objednavka_deratizacia-a-dezinsekcia.pdf |
| Dodávateľ: |
ŠROMEK DDD, s.r.o. Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov |
||
| Cena s DPH: | 380,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2026
052026
0,00 €
10.06.2026
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2026 | Dátum zverejnenia: | 10.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 052026 | Dátum účinnosti: | 11.06.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1781072009_Kniha-prijatych-faktur_-maj-2025.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2026
042026
0,00 €
12.05.2026
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2026 | Dátum zverejnenia: | 12.05.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 042026 | Dátum účinnosti: | 13.05.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1778580389_Kniha-prijatych-faktur-april-2025.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
032026 , Ing. Vladimír Vaščák
1 300,00 €
16.04.2026
| Predmet: | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | Dátum zverejnenia: | 16.04.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 032026 | Dátum účinnosti: | 17.04.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1776331745_Xerox-Scan_16042026111312.pdf |
| Dodávateľ: |
Ing. Vladimír Vaščák Oľše 18, 055 01 Margecany |
||
| Cena s DPH: | 1 300,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2026
032026
0,00 €
14.04.2026
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2026 | Dátum zverejnenia: | 14.04.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 032026 | Dátum účinnosti: | 15.04.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1776144420_Kniha-prijatych-faktur-marec-2026.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2026
022026
0,00 €
19.03.2026
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2026 | Dátum zverejnenia: | 19.03.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 022026 | Dátum účinnosti: | - |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1773937583_Kniha-prijatych-faktur-februar-2026.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zmluva o hostingu
022026 , K_CORP s.r.o.
106,76 €
01.03.2026
| Predmet: | Zmluva o hostingu | Dátum zverejnenia: | 01.03.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 022026 | Dátum účinnosti: | 02.03.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1773757915_Zmluva-o-hostingu.pdf |
| Dodávateľ: | K_CORP s.r.o. | ||
| Cena s DPH: | 106,76 € |
▶
Servisná zmluva - web
012026 , K_CORP s.r.o.
123,00 €
01.03.2026
| Predmet: | Servisná zmluva - web | Dátum zverejnenia: | 01.03.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 012026 | Dátum účinnosti: | 02.03.2026 |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1773757543_Servisna-Zmluva_WEB.pdf |
| Dodávateľ: | K_CORP s.r.o. | ||
| Cena s DPH: | 123,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2026
012026
0,00 €
06.02.2026
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2026 | Dátum zverejnenia: | 06.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 012026 | Dátum účinnosti: | - |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1773937460_Kniha-prijatych-faktur-januar-2026.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2025
122025
0,00 €
09.01.2026
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 122025 | Dátum účinnosti: | - |
| Objednávateľ: | - | Prílohy: | 1773937297_Kniha-prijatych-faktur-december-2025.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2025
0,00 €
09.12.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.12.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Objednávka dodania a inštalácie hlavnej stanice STA
, Connect pro s.r.o.
2 446,52 €
12.11.2025
| Predmet: | Objednávka dodania a inštalácie hlavnej stanice STA | Dátum zverejnenia: | 12.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 13.11.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: |
Connect pro s.r.o. Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves |
||
| Cena s DPH: | 2 446,52 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2025
0,00 €
10.11.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2025 | Dátum zverejnenia: | 10.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 11.11.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2025
0,00 €
09.10.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.10.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.10.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
062025 , Slovak Telekom, a. s.
0,00 €
08.10.2025
| Predmet: | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | Dátum zverejnenia: | 08.10.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 062025 | Dátum účinnosti: | 09.10.2025 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | dodatok_isdn.pdf |
| Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
052025 , Slovak Telekom, a. s.
22,85 €
08.10.2025
| Predmet: | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | Dátum zverejnenia: | 08.10.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 052025 | Dátum účinnosti: | 09.10.2025 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | dodatok_internet.pdf |
| Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
||
| Cena s DPH: | 22,85 € |
▶
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
042025 , Orange Slovensko, a. s.
0,00 €
22.09.2025
| Predmet: | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | Dátum zverejnenia: | 22.09.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 042025 | Dátum účinnosti: | 23.09.2025 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | dodatok.pdf |
| Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2025
0,00 €
09.09.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.09.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.09.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
