Faktúry
Predmet
číslo, Objednávateľ
číslo, Objednávateľ
Suma
s DPH
s DPH
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
revizia elektrickej inštalácie DDN
FD1100741, Energy SZ, s.r.o., Pribinova 45, 053 41 Smižany
FD1100741, Energy SZ, s.r.o., Pribinova 45, 053 41 Smižany
3497 €
30.12.2011
Predmet: | revizia elektrickej inštalácie DDN |
Číslo zmluvy: | FD1100741 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Energy SZ, s.r.o., Pribinova 45, 053 41 Smižany |
Cena s DPH: | 3497 € |
Poznámka: |
Vývoz komunálneho odpadu za r. 2011
1100740, Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo
1100740, Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo
2761 €
27.12.2011
Predmet: | Vývoz komunálneho odpadu za r. 2011 |
Číslo zmluvy: | 1100740 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo |
Cena s DPH: | 2761 € |
Poznámka: |
audit slaboprudovych rozvodov
1100738, K_Corp, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100738, K_Corp, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1512 €
27.12.2011
Predmet: | audit slaboprudovych rozvodov |
Číslo zmluvy: | 1100738 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | K_Corp, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
Cena s DPH: | 1512 € |
Poznámka: |
Nákup polohovacích lôžok
1100737, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100737, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves
6861 €
27.12.2011
Predmet: | Nákup polohovacích lôžok |
Číslo zmluvy: | 1100737 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | SILVER Spišská Nová Ves, Čsl armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves |
Cena s DPH: | 6861 € |
Poznámka: |
Nákup polohovacieho lôžka
1100736, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl. armady 1102/2, Spišská Nová Ves
1100736, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl. armady 1102/2, Spišská Nová Ves
4261 €
27.12.2011
Predmet: | Nákup polohovacieho lôžka |
Číslo zmluvy: | 1100736 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | SILVER Spišská Nová Ves, Čsl. armady 1102/2, Spišská Nová Ves |
Cena s DPH: | 4261 € |
Poznámka: |
oprava prvkov systemu klient sestra
1100726, K_Corp, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100726, K_Corp, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1470 €
27.12.2011
Predmet: | oprava prvkov systemu klient sestra |
Číslo zmluvy: | 1100726 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | K_Corp, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
Cena s DPH: | 1470 € |
Poznámka: |
spotreba el. energie 11/2011
1100697, VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice
1100697, VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice
6744 €
08.12.2011
Predmet: | spotreba el. energie 11/2011 |
Číslo zmluvy: | 1100697 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice |
Cena s DPH: | 6744 € |
Poznámka: |
tvorba bezpečnostného projektu
1100714, K_CORP, s.r.o, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100714, K_CORP, s.r.o, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1020 €
20.12.2011
Predmet: | tvorba bezpečnostného projektu |
Číslo zmluvy: | 1100714 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | K_CORP, s.r.o, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
Cena s DPH: | 1020 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:
20.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
tvorba loga
1100709, RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves
1100709, RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves
1824 €
14.12.2011
Predmet: | tvorba loga |
Číslo zmluvy: | 1100709 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves |
Cena s DPH: | 1824 € |
Poznámka: |
prevedene stav. prace - oprava kúpelní
1100700, VK STAV, s.r.o, Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves
1100700, VK STAV, s.r.o, Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves
10674 €
16.12.2011
Predmet: | prevedene stav. prace - oprava kúpelní |
Číslo zmluvy: | 1100700 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | VK STAV, s.r.o, Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves |
Cena s DPH: | 10674 € |
Poznámka: |
nákup motorového vozidla
1100698, MAGNUM Co, s.r.o., Levicka 1217, 952 01 Vráble
1100698, MAGNUM Co, s.r.o., Levicka 1217, 952 01 Vráble
23695 €
13.12.2011
Predmet: | nákup motorového vozidla |
Číslo zmluvy: | 1100698 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | MAGNUM Co, s.r.o., Levicka 1217, 952 01 Vráble |
Cena s DPH: | 23695 € |
Poznámka: |
nakup pristrojov na čistenie vzduchu
1100654, ZEPTER SLOVAKIA, s.r.o., Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
1100654, ZEPTER SLOVAKIA, s.r.o., Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
1380 €
23.11.2011
Predmet: | nakup pristrojov na čistenie vzduchu |
Číslo zmluvy: | 1100654 |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | ZEPTER SLOVAKIA, s.r.o., Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava |
Cena s DPH: | 1380 € |
Poznámka: |
1100590,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100590 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
1100621,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100621 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
1100629,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100629 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
1100630,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100630 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
1100647,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100647 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
1100650,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100650 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
1100507,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100507 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
1100642,
0 €
19.11.2014
Predmet: | |
Číslo zmluvy: | 1100642 |
Objednávateľ: | |
Dodávateľ: | |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |